内部审计对公司战略的影响机理研究:实现路径及效果

基本信息
批准号:71802199
项目类别:青年科学基金项目
资助金额:19.00
负责人:陈莹
学科分类:
依托单位:华南师范大学
批准年份:2018
结题年份:2021
起止时间:2019-01-01 - 2021-12-31
项目状态: 已结题
项目参与者:龚凯颂,周高光,梁雪姬,曹健,林东杰,何漪漪,廖友亮
关键词:
内部审计公司战略风险评估公司治理内部控制
结项摘要

After the passage of SOX Act, the internalization of corporate governance is becoming an inexorable trend. As the key component of corporate governance, internal audit plays a crucial role in corporate strategy achievement, and firm value improvement. However, the research on the effect of internal audit on corporate strategy is still unclear. Under the circumstance, this project investigates the mechanisms of whether and how internal audit affect corporate strategy. Specifically, this project tries to answer four important questions: (1) How to construct the theory framework of internal audit affecting corporate strategy based on the latest development of internal audit practice? (2) Whether and how does internal audit affect the company's strategic decision process? (3) Whether and how does internal audit affect the company's strategic implementation process? (4) Whether and how does internal audit affect the company's strategic performance? Research on those questions not only contribute to clarify the mechanism between internal audit and corporate strategy, but also provide suggestions for the enterprises in the construction of strategy-oriented management control system and in the transformation of internal audit under the “New Normal” environment.

SOX之后,公司治理的内部化成为新的常态。内部审计作为公司治理的重要因素,在帮助组织战略目标实现,增加组织价值方面发挥着不容忽视的重要作用。然而,目前国内外学术界关于内部审计在公司战略中的研究仍不明晰。鉴于此,本项目将深入分析内部审计影响公司战略的实现路径及效果,具体内容包括:(1)如何结合内部审计的最新发展实践,搭建内部审计影响公司战略的理论分析框架?(2)内部审计是否以及如何影响公司的战略制定过程?(3)内部审计是否以及如何影响公司的战略实施过程?(4)内部审计是否以及如何影响公司的战略绩效?本项目的研究不仅有助于厘清内部审计对公司战略的影响机理,亦为企业构建适应经济“新常态”下的战略管理模式和做好内部审计转型工作提供参考和借鉴。

项目摘要

SOX之后,内部审计作为公司治理的重要因素,在帮助组织战略目标实现,增加组织价值方面发挥着不容忽视的重要作用。鉴于此,本项目深入分析内部审计影响公司战略的实现路径及效果,具体内容包括:第一,结合内部审计的最新发展实践,构建内部审计影响公司战略的理论分析框架;第二,深入剖析内部审计对企业战略的作用路径及效果。. 围绕这些研究内容,本项目以受托责任理论、风险管理理论和资源优化配置理论为基础构建了内部审计影响企业战略的理论分析框架。其次,项目组依托企业反舞弊联盟对我国标杆行业的公司内部审计情况进行了全面问卷调查,充分了解行业标杆公司内部审计实践的具体情况,为进一步实证研究内部审计制参与公司战略过程情况提供了数据支持和丰富的案例资料。再次,在实证研究方面,本项目以战略激进、运营效率和企业价值为直接和间接和衡量指标,实证检验了内部审计对公司战略的影响路径和效果。研究发现,高质量的内部审计可以抑制企业的战略激进行为,提高企业的运营效率,并最终增加企业的价值。最后,本项目对内部审计的研究有助于提升我国内部审计从业人员对其职业能力的关注。课题负责人近几年和国内企业反舞弊联盟密切合作,参与推出了国际注册反舞弊师CAP证书,在一定程度上推动了内审从业人员对自身职业能力的关注和提升需求。. 总而言之,本项目的研究不仅有助于厘清内部审计对公司战略的影响机理,亦为推动内部审计实务发展和转型工作提供参考和借鉴。.

项目成果
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数据更新时间:2023-05-31

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